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NOTA DE EMPENHO 2023NE000025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 7.444,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/08/2023

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

100026/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - 11 BBM/CBMMA - MAIO 23

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000025 10/08/2023 7.444,00 7.444,00 7.444,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - 11 BBM/CBMMA - MAIO 23
2023NE000025 10/08/2023 7.444,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - 11 BBM/CBMMA - MAIO 23
2023NL000052 10/08/2023 0,00 7.444,00 0,00
PAGAMENTO
2023PP000039 10/08/2023 0,00 0,00 352,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB054766 11/08/2023 0,00 0,00 7.091,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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