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NOTA DE EMPENHO 2023NE000011

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 9.899,35
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

24/03/2023

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

52987/23

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

MANUTENÇÃO FROTA FEVEREIRO 23 - 11º BBM - ITAPECURU MIRIM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000011 24/03/2023 9.899,35 9.899,35 9.899,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENÇÃO FROTA FEVEREIRO 23 - 11º BBM - ITAPECURU MIRIM
2023NE000011 24/03/2023 9.899,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MANUTENÇÃO FROTA FEVEREIRO 23 - 11º BBM - ITAPECURU MIRIM
2023NL000020 24/03/2023 0,00 9.899,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB013061 27/03/2023 0,00 0,00 9.431,11
PAGAMENTO
2023PP000017 27/03/2023 0,00 0,00 468,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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