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NOTA DE EMPENHO 2023NE000002

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 17.270,57
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/05/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

085948/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM do mês de fevereiro de 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000002 15/05/2023 17.270,57 17.270,57 17.270,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM do mês de fevereiro de 2022.
2023NE000002 15/05/2023 23.949,92 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO REMANECENTE.
2023NE000004 05/06/2023 -6.679,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM
2023NL000014 15/05/2023 0,00 15.936,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM
2023NL000015 15/05/2023 0,00 1.334,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031600 25/05/2023 0,00 0,00 15.898,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031601 25/05/2023 0,00 0,00 1.269,97
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000021 19/06/2023 0,00 0,00 64,03
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000020 19/06/2023 0,00 0,00 38,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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