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NOTA DE EMPENHO 2023NE000149

Favorecido

JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00001582045305

Emissão:

13/11/2023

Plano Interno:

019593

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Processo:

59547/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PMMA

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho em favor de JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de treinamento e ensino.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000149 13/11/2023 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho em favor de JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de treinamento e ensino.
2023NE000149 13/11/2023 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de tr
2023NL000477 16/11/2023 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de tr
2023NL000478 16/11/2023 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de tr
2023NL000479 16/11/2023 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de JOSE MARCOS VIANA DOS SANTOS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de tr
2023NL000480 16/11/2023 0,00 450,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB095627 18/12/2023 0,00 0,00 450,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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