CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0200622/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de setembro/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0200622/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000028 | 10/11/2023 | 23.447,73 | 23.447,73 | 23.447,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de setembro/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0200622/2023.
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2023NE000028 | 10/11/2023 | 23.447,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional
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2023NL000088 | 13/11/2023 | 0,00 | 16.357,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional
|
2023NL000089 | 13/11/2023 | 0,00 | 7.090,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084495 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.068,14 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000059 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 340,33 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000057 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 39,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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