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NOTA DE EMPENHO 2023NE000025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 22.761,75
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

11/10/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0184243/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de agosto/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0184243/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000025 11/10/2023 22.761,75 22.761,75 22.761,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de agosto/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0184243/2023.
2023NE000025 11/10/2023 25.157,28 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo da despesa empenhada para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de agosto/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, por estimativo, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0184243/2023
2023NE000026 11/10/2023 -2.395,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional
2023NL000073 11/10/2023 0,00 16.157,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional
2023NL000074 11/10/2023 0,00 6.603,99 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB076410 25/10/2023 0,00 0,00 22.405,98
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000054 25/10/2023 0,00 0,00 316,99
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000052 25/10/2023 0,00 0,00 38,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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