CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/08/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PAGAMENTO DE CO
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DO PAGAMENTO DA DESPESA EM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, 8 BBM-PINHEIRO, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000019 | 11/08/2023 | 5.766,04 | 5.766,04 | 5.766,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO DA DESPESA EM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, 8 BBM-PINHEIRO, TICKET LOG
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2023NE000019 | 11/08/2023 | 5.766,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO DA DESPESA EM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, 8 BBM-PINHEIRO, TICKET LOG
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2023NL000043 | 11/08/2023 | 0,00 | 5.766,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057731 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.493,30 |
PAGAMENTO
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2023PP000041 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 272,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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