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NOTA DE EMPENHO 2023NE000018

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 15.108,52
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/08/2023

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

PAGAMENTO DE MA

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8BBM-PINHEIRO, TICKET LOG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000018 10/08/2023 15.108,52 15.108,52 15.108,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8BBM-PINHEIRO, TICKET LOG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023
2023NE000018 10/08/2023 15.108,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8BBM-PINHEIRO, TICKET LOG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023
2023NL000042 10/08/2023 0,00 15.108,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB057732 21/08/2023 0,00 0,00 14.399,49
PAGAMENTO
2023PP000040 04/09/2023 0,00 0,00 709,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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