CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM - PINHEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000004 | 01/03/2023 | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM - PINHEIRO
|
2023NE000004 | 01/03/2023 | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM - PINHEIRO
|
2023NL000004 | 02/03/2023 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006977 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.659,37 |
PAGAMENTO
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2023PP000012 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 330,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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