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NOTA DE EMPENHO 2023NE000004

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 9.425,09
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

09/05/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0239880/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de dezembro de 2022, conforme o Processo n. 0239880/2022 e Parecer Juridico n. 733/2023-ASSEJUR-SSP/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000004 09/05/2023 9.425,09 9.425,09 9.122,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de dezembro de 2022, conforme o Processo n. 0239880/2022 e Parecer Juridico n. 733/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
2023NE000004 09/05/2023 9.425,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forneciment
2023NL000022 09/05/2023 0,00 5.985,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forneciment
2023NL000023 09/05/2023 0,00 3.439,13 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031477 24/05/2023 0,00 0,00 5.396,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031488 24/05/2023 0,00 0,00 3.430,88
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000026 24/05/2023 0,00 0,00 287,33
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000028 24/05/2023 0,00 0,00 8,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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