CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0239880/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de dezembro de 2022, conforme o Processo n. 0239880/2022 e Parecer Juridico n. 733/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000004 | 09/05/2023 | 9.425,09 | 9.425,09 | 9.122,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de dezembro de 2022, conforme o Processo n. 0239880/2022 e Parecer Juridico n. 733/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
|
2023NE000004 | 09/05/2023 | 9.425,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forneciment
|
2023NL000022 | 09/05/2023 | 0,00 | 5.985,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forneciment
|
2023NL000023 | 09/05/2023 | 0,00 | 3.439,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031477 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.396,41 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031488 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.430,88 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000026 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 287,33 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000028 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,