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NOTA DE EMPENHO 2023NE000003

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.652,28
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

09/05/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0239754/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no periodo de 27 a 30 de novembro 2022, conforme o Processo n. 0239754/2022 e Parecer Juridico n. 732/2023-ASSEJUR-SSP/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000003 09/05/2023 1.652,28 1.652,28 1.652,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no periodo de 27 a 30 de novembro 2022, conforme o Processo n. 0239754/2022 e Parecer Juridico n. 732/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
2023NE000003 09/05/2023 1.652,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forneciment
2023NL000021 09/05/2023 0,00 1.652,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031422 24/05/2023 0,00 0,00 1.648,31
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000024 24/05/2023 0,00 0,00 3,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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