CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
83480/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O 29º BPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000003 | 10/05/2023 | 20.769,56 | 20.769,56 | 20.769,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O 29º BPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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2023NE000003 | 10/05/2023 | 23.402,73 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº2023NE000003, por ter sido empenhado a maior.
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2023NE000005 | 14/06/2023 | -2.633,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O 29º BPM, REFEREN
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2023NL000015 | 10/05/2023 | 0,00 | 19.505,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O 29º BPM, REFEREN
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2023NL000016 | 10/05/2023 | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031182 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.458,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031186 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.203,33 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000015 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 60,67 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000013 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 46,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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