CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
172244/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19 BPM, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N119/2023-P/4-19 BPM E TERMO ADITIVO N 003 DO CONTRATO N 017/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000015 | 22/09/2023 | 20.884,60 | 20.884,60 | 20.884,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19 BPM, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N119/2023-P/4-19 BPM E TERMO ADITIVO N 003 DO CONTRATO N 017/2020.
|
2023NE000015 | 22/09/2023 | 20.884,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVI
|
2023NL000074 | 22/09/2023 | 0,00 | 17.269,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVI
|
2023NL000075 | 22/09/2023 | 0,00 | 3.615,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB067983 | 28/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.669,62 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000055 | 28/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 173,53 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000054 | 28/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,