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NOTA DE EMPENHO 2023NE000015

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 20.884,60
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/09/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

172244/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19 BPM, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N119/2023-P/4-19 BPM E TERMO ADITIVO N 003 DO CONTRATO N 017/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000015 22/09/2023 20.884,60 20.884,60 20.884,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19 BPM, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N119/2023-P/4-19 BPM E TERMO ADITIVO N 003 DO CONTRATO N 017/2020.
2023NE000015 22/09/2023 20.884,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVI
2023NL000074 22/09/2023 0,00 17.269,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 0172244/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVI
2023NL000075 22/09/2023 0,00 3.615,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB067983 28/09/2023 0,00 0,00 20.669,62
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000055 28/09/2023 0,00 0,00 173,53
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000054 28/09/2023 0,00 0,00 41,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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