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NOTA DE EMPENHO 2023NE000004

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 33.219,89
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/05/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0045031/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA PMMA, DA BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 0045031/2023-28º BPM E PARECER JURÍDICO Nº 722/2023-ASSEJUR-SSP/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000004 22/05/2023 33.219,89 33.219,89 33.219,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA PMMA, DA BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 0045031/2023-28º BPM E PARECER JURÍDICO Nº 722/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
2023NE000004 22/05/2023 33.219,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIM
2023NL000018 22/05/2023 0,00 27.717,89 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIM
2023NL000019 22/05/2023 0,00 5.502,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031639 25/05/2023 0,00 0,00 32.889,27
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000017 25/05/2023 0,00 0,00 264,10
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000015 25/05/2023 0,00 0,00 66,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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