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NOTA DE EMPENHO 2023NE000001

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 10.848,91
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

16/03/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0046793/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2022 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000001 16/03/2023 10.848,91 10.848,91 10.848,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2022 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA
2023NE000001 16/03/2023 10.848,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO
2023NL000006 16/03/2023 0,00 10.233,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM - ITAP
2023NL000007 16/03/2023 0,00 615,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB012355 23/03/2023 0,00 0,00 10.794,80
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000011 23/03/2023 0,00 0,00 29,55
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000009 23/03/2023 0,00 0,00 24,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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