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NOTA DE EMPENHO 2023NE000020

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 4.713,02
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/08/2023

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0145385/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS RELACIONADO A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000020 10/08/2023 4.713,02 4.713,02 4.713,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS RELACIONADO A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
2023NE000020 10/08/2023 4.713,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS RELACIONADO A MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍOD
2023NL000043 10/08/2023 0,00 4.713,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB056813 17/08/2023 0,00 0,00 4.490,09
PAGAMENTO
2023PP000036 17/08/2023 0,00 0,00 222,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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