Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000015

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 12.323,01
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

10/08/2023

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0145286/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000015 10/08/2023 12.323,01 12.323,01 12.323,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023
2023NE000015 10/08/2023 12.323,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023
2023NL000038 10/08/2023 0,00 12.323,01 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB056813 17/08/2023 0,00 0,00 12.323,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,