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NOTA DE EMPENHO 2023NE000014

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 17.413,49
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

22/06/2023

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0111810/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000014 22/06/2023 17.413,49 17.413,49 17.413,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
2023NE000014 22/06/2023 17.413,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
2023NL000036 22/06/2023 0,00 17.413,49 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040364 22/06/2023 0,00 0,00 17.413,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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