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NOTA DE EMPENHO 2023NE000011

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 16.720,41
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

11/05/2023

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0084207/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000011 11/05/2023 16.720,41 16.720,41 16.720,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023
2023NE000011 11/05/2023 16.720,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023
2023NL000027 11/05/2023 0,00 16.720,41 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB026792 12/05/2023 0,00 0,00 16.720,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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