CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0118925/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JUNHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000013 | 23/08/2023 | 18.465,31 | 18.465,31 | 18.465,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JUNHO/2023
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2023NE000013 | 23/08/2023 | 22.843,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da diferença do valor estimado, notas fiscais valores abaixo do empenhado
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2023NE000019 | 22/09/2023 | -4.378,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Ope
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2023NL000058 | 23/08/2023 | 0,00 | 10.292,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para ba
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2023NL000057 | 23/08/2023 | 0,00 | 8.172,51 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066882 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.951,65 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000046 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 494,05 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000045 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 19,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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