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NOTA DE EMPENHO 2023NE000007

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 20.209,64
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

14/06/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0060525/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DAS DESPESAS COM GERECIAMENTO DA FROTA MÊS DE MARÇO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000007 14/06/2023 20.209,64 20.209,64 20.209,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GERECIAMENTO DA FROTA MÊS DE MARÇO DE 2023.
2023NE000007 14/06/2023 22.567,45 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO da diferença do Empenho estimado das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de MARÇO DE 2023
2023NE000008 13/07/2023 -2.357,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GERECIAMENTO DA FROTA MÊS DE MARÇO DE 2023.
2023NL000041 14/06/2023 0,00 15.182,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GERECIAMENTO DA FROTA MÊS DE MARÇO DE 2023.
2023NL000042 14/06/2023 0,00 5.027,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB038060 16/06/2023 0,00 0,00 19.931,89
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000034 16/06/2023 0,00 0,00 241,31
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000033 16/06/2023 0,00 0,00 36,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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