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NOTA DE EMPENHO 2023NE000005

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 20.918,62
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

09/05/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0041661/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000005 09/05/2023 20.918,62 20.918,62 20.918,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023
2023NE000005 09/05/2023 22.803,69 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO da diferença do Empenho estimado das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023
2023NE000006 26/05/2023 -1.885,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para
2023NL000033 15/05/2023 0,00 17.147,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para ba
2023NL000034 15/05/2023 0,00 3.771,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031185 24/05/2023 0,00 0,00 20.696,45
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000030 24/05/2023 0,00 0,00 181,02
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000029 24/05/2023 0,00 0,00 41,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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