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NOTA DE EMPENHO 2023NE000012

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 7.712,29
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/08/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

11/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000012 23/08/2023 7.712,29 7.712,29 7.712,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
2023NE000012 23/08/2023 7.712,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
2023NL000057 23/08/2023 0,00 6.862,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
2023NL000056 23/08/2023 0,00 849,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB067693 27/09/2023 0,00 0,00 7.655,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000041 27/09/2023 0,00 0,00 40,78
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000042 27/09/2023 0,00 0,00 16,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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