CPF/CNPJ:
04459473000102
Emissão:
27/07/2023
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
13509/2023
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
AV. KENNEDY, 1336 CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE R C D - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO), PARA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE DE LAVAGEM, DE UM DOJÔ E UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DA SEDE DO 16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM CHAPADINHA ¿ MA, CONFORME PROCESSO Nº13509/2023-16º BPM E PARECER Nº 942/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000014 | 27/07/2023 | 14.974,70 | 14.974,70 | 14.974,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE R C D - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO), PARA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE DE LAVAGEM, DE UM DOJÔ E UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DA SEDE DO 16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM CHAPADINHA ¿ MA, CONFORME PROCESSO Nº13509/2023-16º BPM E PARECER Nº 942/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
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2023NE000014 | 27/07/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE R C D - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO), PARA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE DE LAVAGEM, DE UM DOJÔ E UMA ACDEMIA AO AR LIVRE DA SEDE DO 16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM CHAPADINHA ¿ MA, CONFORME PROCESSO Nº13509/2023-16º BPM E PARECER Nº 942/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
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2023NE000039 | 10/11/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO.
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2023NE000044 | 16/11/2023 | -25,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA R C D - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO), PARA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE DE LAVAGEM, DE UM DOJÔ E UMA ACDEMIA AO AR L
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2023NL000107 | 10/11/2023 | 0,00 | 14.974,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095126 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.974,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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