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NOTA DE EMPENHO 2023NE000050

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 27.686,84
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/11/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0200899/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

O empenho se processa em nome do credor, para realização de despesas com aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção de viaturas no mês de novembro de 01 a 26/2023... Empenha-se também, por estimativa o período 27 a 30 de novembro, de acordo com Ofício Circular nº 029/2023 ¿ DF.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000050 10/11/2023 27.686,84 27.686,84 27.686,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O empenho se processa em nome do credor, para realização de despesas com aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção de viaturas no mês de novembro de 01 a 26/2023... Empenha-se também, por estimativa o período 27 a 30 de novembro, de acordo com Ofício Circular nº 029/2023 ¿ DF.
2023NE000050 10/11/2023 31.023,57 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho porque o valor empenhado por estimativa foi maior do que as notas fiscais.
2023NE000056 01/12/2023 -3.336,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: O empenho se processa em nome do credor, para realização de despesas com aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção d
2023NL000230 29/11/2023 0,00 19.972,79 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: O empenho se processa em nome do credor, para realização de despesas com aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção d
2023NL000229 29/11/2023 0,00 6.784,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: O empenho se processa em nome do credor, para realização de despesas com aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção d
2023NL000231 01/12/2023 0,00 929,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB095147 18/12/2023 0,00 0,00 26.667,25
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000155 18/12/2023 0,00 0,00 958,69
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000156 18/12/2023 0,00 0,00 44,62
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000154 18/12/2023 0,00 0,00 16,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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