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NOTA DE EMPENHO 2023NE000003

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 54.125,26
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

11/05/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0239699/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas de exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviços de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para viaturas da PMMA, pertencentes ao 26ºBPM (UG 190.117) de Açailândia MA durante o período de 01 a 26 de NOVEMBRO de 2022. Em conformidade ao Processo 0239699/2022 e Parecer nº 710/2023 - ASSEJUR/SSP/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000003 11/05/2023 54.125,26 54.125,26 52.444,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas de exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviços de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para viaturas da PMMA, pertencentes ao 26ºBPM (UG 190.117) de Açailândia MA durante o período de 01 a 26 de NOVEMBRO de 2022. Em conformidade ao Processo 0239699/2022 e Parecer nº 710/2023 - ASSEJUR/SSP/MA
2023NE000003 11/05/2023 54.125,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas de exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviços de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento
2023NL000021 11/05/2023 0,00 37.535,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas de exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviços de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento
2023NL000020 11/05/2023 0,00 16.589,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB031783 25/05/2023 0,00 0,00 50.603,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000026 21/06/2023 0,00 0,00 1.801,72
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000025 21/06/2023 0,00 0,00 39,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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