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NOTA DE EMPENHO 2023NE000013

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 69.410,81
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/09/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

139230/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de julho de 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000013 22/09/2023 69.410,81 69.410,81 69.410,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de julho de 2023
2023NE000013 22/09/2023 69.410,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serv
2023NL000067 22/09/2023 0,00 42.488,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serv
2023NL000068 22/09/2023 0,00 26.922,81 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000052 16/10/2023 0,00 0,00 1.292,29
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000051 16/10/2023 0,00 0,00 101,97
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB072766 19/10/2023 0,00 0,00 42.386,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB072776 19/10/2023 0,00 0,00 25.630,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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