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NOTA DE EMPENHO 2023NE000011

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 64.429,46
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/08/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

116689/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de JUNHO de 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000011 23/08/2023 64.429,46 64.429,46 64.429,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de JUNHO de 2023
2023NE000011 23/08/2023 64.429,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serv
2023NL000059 23/08/2023 0,00 41.278,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serv
2023NL000060 23/08/2023 0,00 23.150,59 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000047 25/09/2023 0,00 0,00 1.111,23
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000046 25/09/2023 0,00 0,00 99,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB066718 26/09/2023 0,00 0,00 41.179,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB066719 26/09/2023 0,00 0,00 22.039,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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