CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/08/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
98612/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de maio de 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000010 | 22/08/2023 | 71.730,16 | 71.730,16 | 71.730,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de maio de 2023
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2023NE000010 | 22/08/2023 | 71.730,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serv
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2023NL000057 | 22/08/2023 | 0,00 | 53.409,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serv
|
2023NL000058 | 22/08/2023 | 0,00 | 18.320,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060837 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.281,79 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060838 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.440,82 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000042 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 879,37 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000040 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 128,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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