Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 34.911,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/08/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

119123/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, durante o mês de JUNHO/2023, conforme ofício 231/2023-P/4-2º BPM de 04/07/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000025 22/08/2023 34.911,00 34.911,00 34.911,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar - Caxias-MA, durante o mês de JUNHO/2023, conforme ofício 231/2023-P/4-2º BPM de 04/07/2023.
2023NE000025 22/08/2023 34.911,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
2023NL000092 22/08/2023 0,00 20.868,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operaciona
2023NL000093 22/08/2023 0,00 14.043,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB066715 25/09/2023 0,00 0,00 33.875,64
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000069 25/09/2023 0,00 0,00 1.001,66
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000070 25/09/2023 0,00 0,00 33,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,