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NOTA DE EMPENHO 2023NE001032

Favorecido

GIANNA MARIA CUNHA BARRETO DE SOUSA
R$ 11.107,63
 

CPF/CNPJ:

41692409000101

Emissão:

20/10/2023

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

189110/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001032 20/10/2023 11.107,63 11.107,63 11.107,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
2023NE001032 20/10/2023 11.107,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/
2023NL002508 24/10/2023 0,00 11.107,63 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB079382 07/11/2023 0,00 0,00 11.107,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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