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NOTA DE EMPENHO 2023NE000060

Favorecido

GIANNA MARIA CUNHA BARRETO DE SOUSA
R$ 9.591,35
 

CPF/CNPJ:

41692409000101

Emissão:

01/03/2023

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

25290/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000060 01/03/2023 9.591,35 9.591,35 9.591,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CSL/CBMMA.
2023NE000060 01/03/2023 9.591,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 6ª CIBM/CBMMA EM GRAJAU-MA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022/CS
2023NL000287 10/03/2023 0,00 9.591,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB008491 14/03/2023 0,00 0,00 9.476,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL000307 14/03/2023 0,00 0,00 115,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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