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NOTA DE EMPENHO 2023NE000621

Favorecido

M DO NASCIMENTO COMERCIO
R$ 131.940,26
 

CPF/CNPJ:

35194950000189

Emissão:

21/06/2023

Plano Interno:

011739

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

104676/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de maio de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000621 21/06/2023 131.940,26 131.940,26 131.940,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de maio de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
2023NE000621 21/06/2023 131.940,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de maio de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO
2023NL001460 21/06/2023 0,00 131.940,26 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040316 22/06/2023 0,00 0,00 130.356,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001548 22/06/2023 0,00 0,00 1.583,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001553 22/06/2023 0,00 0,00 1.583,28
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001551 22/06/2023 0,00 0,00 -1.583,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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