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NOTA DE EMPENHO 2023NE000606

Favorecido

M DO NASCIMENTO COMERCIO
R$ 131.849,92
 

CPF/CNPJ:

35194950000189

Emissão:

15/06/2023

Plano Interno:

011739

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

95152/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de abril de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000606 15/06/2023 131.849,92 131.849,92 131.849,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de abril de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
2023NE000606 15/06/2023 131.849,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de abril de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIV
2023NL001413 15/06/2023 0,00 131.849,92 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB037876 15/06/2023 0,00 0,00 130.267,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001424 15/06/2023 0,00 0,00 1.582,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023PP001029 15/06/2023 0,00 0,00 1.582,20
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL001423 15/06/2023 0,00 0,00 -1.582,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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