CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
19/05/2023
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
62552/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de março de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000535 | 19/05/2023 | 131.242,35 | 131.242,35 | 131.242,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de março de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE000535 | 19/05/2023 | 131.242,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de março de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIV
|
2023NL001239 | 19/05/2023 | 0,00 | 131.242,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029712 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.667,44 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001250 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.574,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,