CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
28/02/2023
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
29904/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de janeiro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000029 | 28/02/2023 | 130.912,21 | 130.912,21 | 130.912,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de janeiro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADITIVO Nº 004/2021/CSL/CBMMA.
|
2023NE000029 | 28/02/2023 | 130.912,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com alimentação preparada para o CBMMA referente ao mes de janeiro de 2023, conforme contrato nº 12/2019/CSL/CBMMA, 3º TERMO ADIT
|
2023NL000089 | 28/02/2023 | 0,00 | 130.912,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004876 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 129.341,26 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000311 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.570,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,