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NOTA DE EMPENHO 2023NE000969

Favorecido

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCONUTABILITY & COMPLIANCE
R$ 11.340,00
 

CPF/CNPJ:

34391930000135

Emissão:

14/09/2023

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

143565/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 17ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/20223 A 30/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000969 14/09/2023 11.340,00 11.340,00 11.340,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 17ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/20223 A 30/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022/CBMMA.
2023NE000969 14/09/2023 11.340,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 17ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/20223 A 30/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022/C
2023NL002350 14/09/2023 0,00 11.340,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB065965 21/09/2023 0,00 0,00 11.340,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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