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NOTA DE EMPENHO 2023NE001127

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 850,82
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

12/12/2023

Plano Interno:

016068

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

220059/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001127 12/12/2023 850,82 850,82 850,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS
2023NE001127 12/12/2023 850,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS
2023NL002910 12/12/2023 0,00 850,82 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB092845 12/12/2023 0,00 0,00 850,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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