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NOTA DE EMPENHO 2023NE001062

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 878,86
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

31/10/2023

Plano Interno:

016068

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis - União

Processo:

194696/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS do mês de agosto de 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001062 31/10/2023 878,86 878,86 878,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS do mês de agosto de 2023.
2023NE001062 31/10/2023 878,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de multas indiscutíveis - união referente a recolhimento de INSS do mês de agosto de 2023.
2023NL002573 01/11/2023 0,00 878,86 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB078658 07/11/2023 0,00 0,00 878,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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