CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
016324
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
199572/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme Contrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA referente ao mes de outubro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001084 | 16/11/2023 | 22.035,00 | 22.035,00 | 22.035,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme Contrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA referente ao mes de outubro de 2023.
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2023NE001084 | 16/11/2023 | 22.035,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa referente a locação de veículos, conforme Contrato nº 027/2021/CSL/CBMMA, Termo Aditivo nº 016/2022/CSL/CBMMA referente ao mes d
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2023NL002836 | 21/11/2023 | 0,00 | 22.035,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092565 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.506,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002913 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 528,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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