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NOTA DE EMPENHO 2023NE000759

Favorecido

IRISLANE S. DE LIMA - ME
R$ 5.801,34
 

CPF/CNPJ:

23647687000157

Emissão:

31/07/2023

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

124617/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000759 31/07/2023 5.801,34 5.801,34 5.801,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
2023NE000759 31/07/2023 5.801,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
2023NL001840 02/08/2023 0,00 5.801,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB051713 02/08/2023 0,00 0,00 5.801,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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