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NOTA DE EMPENHO 2023NE000624

Favorecido

IRISLANE S. DE LIMA - ME
R$ 10.309,31
 

CPF/CNPJ:

23647687000157

Emissão:

21/06/2023

Plano Interno:

011739

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

83156/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000624 21/06/2023 10.309,31 10.309,31 10.309,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
2023NE000624 21/06/2023 10.309,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
2023NL001488 22/06/2023 0,00 10.309,31 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040263 22/06/2023 0,00 0,00 10.309,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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