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NOTA DE EMPENHO 2023NE000012

Favorecido

IRISLANE S. DE LIMA - ME
R$ 9.967,27
 

CPF/CNPJ:

23647687000157

Emissão:

08/02/2023

Plano Interno:

011740

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

23827/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 10/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000012 08/02/2023 9.967,27 9.967,27 9.967,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 10/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CBMMA.
2023NE000012 08/02/2023 9.967,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 13ª CIBM/CBMMA REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 10/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022/CB
2023NL000023 10/02/2023 0,00 9.967,27 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB002272 10/02/2023 0,00 0,00 9.967,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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