Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE001078

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 28.263,66
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

14/11/2023

Plano Interno:

011757

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter

Processo:

202853/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DAS PASSAGENS PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020/CSL/CBMMA. REFERENTE A FATURA Nº 219/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001078 14/11/2023 28.263,66 28.263,66 28.263,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DAS PASSAGENS PARA O CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2020/CSL/CBMMA. REFERENTE A FATURA Nº 219/2023
2023NE001078 14/11/2023 28.263,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS(EMISSÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICO
2023NL002746 16/11/2023 0,00 28.263,66 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB082646 16/11/2023 0,00 0,00 28.263,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,