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NOTA DE EMPENHO 2023NE001034

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 10.578,06
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

20/10/2023

Plano Interno:

016058

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

188194/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001034 20/10/2023 10.578,06 10.578,06 10.578,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
2023NE001034 20/10/2023 10.578,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO
2023NL002503 23/10/2023 0,00 10.578,06 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB079414 07/11/2023 0,00 0,00 8.377,82
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP001971 07/11/2023 0,00 0,00 507,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP001999 10/11/2023 0,00 0,00 528,90
PAGAMENTO
2023PP002096 24/11/2023 0,00 0,00 1.163,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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