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NOTA DE EMPENHO 2023NE001103

Favorecido

V P DE SOUSA SOBRINHO
R$ 14.189,74
 

CPF/CNPJ:

05411761000150

Emissão:

16/11/2023

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

199235/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a 11ª CIBM/CBMMA na cidade de Barra do Corda-MA referente ao mês de novembro. Conforme contrato nº 01/2023/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001103 16/11/2023 14.189,74 14.189,74 14.189,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a 11ª CIBM/CBMMA na cidade de Barra do Corda-MA referente ao mês de novembro. Conforme contrato nº 01/2023/CSL/CBMMA.
2023NE001103 16/11/2023 14.189,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de gêneros de alimentação para a 11ª CIBM/CBMMA na cidade de Barra do Corda-MA referente ao mês de novembro. Confor
2023NL002770 17/11/2023 0,00 14.189,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB083222 17/11/2023 0,00 0,00 14.189,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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