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NOTA DE EMPENHO 2023NE001135

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 14.433,08
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

13/12/2023

Plano Interno:

011759

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

202319011100011

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001135 13/12/2023 14.433,08 14.433,08 14.433,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
2023NE001135 13/12/2023 14.433,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2023, fatura nº 45886749/ T00
2023NL002916 13/12/2023 0,00 14.433,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB093014 13/12/2023 0,00 0,00 13.750,40
PAGAMENTO
2023PP002195 13/12/2023 0,00 0,00 682,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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