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NOTA DE EMPENHO 2023NE001065

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 235.799,40
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

07/11/2023

Plano Interno:

011764

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

184186/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de agosto de 2023, fatura nº 45233145.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001065 07/11/2023 235.799,40 235.799,40 235.799,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de agosto de 2023, fatura nº 45233145.
2023NE001065 07/11/2023 235.799,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com combustível para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de agosto de 2023, fatura nº 45233145.
2023NL002590 07/11/2023 0,00 235.799,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB082348 14/11/2023 0,00 0,00 224.645,83
PAGAMENTO
2023PP002025 14/11/2023 0,00 0,00 11.153,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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